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梧州市總工會2018年部門決算
來源:   作者:   瀏覽:次   發(fā)表時間:2019-08-01 11:12:59

第二部分:梧州市總工會2018年度部門決算報表

(決算公開報表作為附件掛在報告尾部,詳見附件)

第三部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計336.72萬元,比上年增加8.03萬元,增長2.44%。

1.財政撥款收入336.72萬元,為市本級財政當年撥付的資金,比上年增加8.03萬元,增長2.44%,主要是離退休人員經(jīng)費增加。

(二)支出總計336.72萬元。比上年增加8.03萬元,增長2.44%。包括:

1.一般公共服務(wù)(類)308.24萬元:主要用于退休職工退休費、生活補助、困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金等,比上年減少2.64萬元,下降0.85%,主要是困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金減少。

2.社會保障和就業(yè)(類)27.73萬元:主要用于梧州市總工會本級按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員撫恤金方面的支出。比上年增加10.64萬元,增長62.26%,主要是退休人員撫恤金增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)0.76萬元:主要用于退休職工醫(yī)療費,比上年增加0.05萬元,增長7.04%,主要是退休職工醫(yī)療費增加。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況

梧州市總工會2018年度一般公共預算支出336.72萬元,比上年增加8.03萬元,增長2.44%,主要是離退休人員經(jīng)費增加。按支出性質(zhì)看,基本支出56.16萬元,項目支出280.56萬元。

梧州市總工會2018 年度一般公共預算支出年初預算為   7.6248萬元,支出決算為336.72萬元,完成年初預算的4416.11%。

(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預算為7.6248萬元,支出決算為308.24萬元,完成年初預算的4042.59%。主要是由于自治區(qū)財政困難職工和勞模幫扶資金未下達,主要用于退休職工退休費、生活補助、困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金等。

1.行政運行27.68萬元,主要用于離退休職工退休費、生活補助、單位績效考評獎勵、公務(wù)員考核一次性獎勵、參公單位增資,較2018年年初預算數(shù)自己增加27.68萬元。主要是增加退休人員生活補助、單位績效考評獎勵、公務(wù)員考核一次性獎勵、參公單位增資等。

2.其他群眾團體事務(wù)支出280.56萬元,主要用于困難勞模生活補助和財政專項幫扶資金,較2018年年初預算數(shù)增加280.56萬元。主要是增加自治區(qū)財政困難職工和勞模幫扶資金。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)

1.行政單位離退休18.8萬元,主要用于退休職工死后補助及撫恤金,較2018年年初預算數(shù)增加11.93萬元,主要是增加退休職工死后補助及撫恤金。

2.事業(yè)單位離退休5.45萬元,主要用于退休職工撫恤金,較2018年年初預算數(shù)增加5.45萬元,主要是增加退休職工撫恤金。

3.死亡撫恤3.47萬元,主要用于退休職工死亡撫恤金補差,較2018年年初預算數(shù)增加3.47萬元,主要是增加退休職工撫恤金補差。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)

1.行政單位醫(yī)療0.76萬元,主要用于行政職工醫(yī)療費,較2018年年初預算數(shù)增加0萬元。

三、2018年度政府性基金支出決算情況

市總工會沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金支出,與上年相比無變化。

四、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出56.16萬元,比上年增加30.55萬元,增長119.29%,主要是離退休人員撫恤金、生活補助增加。

其中:人員經(jīng)費56.16萬元,主要包括:離休費、撫恤金、醫(yī)療費、生活補助、其他對個和家庭的補助支出;公用經(jīng)費0萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元。 “三公”經(jīng)費支出決算比預算增加0萬元,比去年增加0萬元,相比無變化。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

市總工會2018年無機關(guān)運行經(jīng)費支出,與上年相比無變化。

(二)政府采購支出情況說明。

市總工會2018年無政府采購支出,與上年相比無變化。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

市總工會及所屬事業(yè)單位執(zhí)行工會會計制度,無公算財政資金形成的國有資產(chǎn);無財政資金形成的公務(wù)用車購置數(shù)及保有量。與上年相比無變化。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金280.56萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。市總工會2018年度項目支出預算不涉及政府性基金。

共組織對“勞模和困難職工幫扶”等2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出280.56萬元,政府性基金預算支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,困難勞模生活補助金項目和財政專項幫扶資金項目自評得分為100分。未發(fā)現(xiàn)問題。

 

 


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